Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
ИП на ОСНО.
За 1 кв. 2017 г. сдал нулевую декларацию по НДС.
Сейчас выяснилось, что это не правильно. За 1 кв. получается НДС к уплате.
Мои действия сейчас:
1. Сдать уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2017 г.
2. Заплатить НДС в бюджет за 1 кв. 2017 г.
3. Заплатить пени за 1 кв. 2017 г.
4. Сдать декларацию НДС за 2 кв. 2017 г.
5. Заплатить 1/3 часть от НДС за 2 кв. 2017 г.
Все правильно?
Заранее спасибо)